用友U8各个模块操U8国际- 国际官方网站- 体育APP下载作流程
2026-01-18 10:05:51
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以下是U8各个模块操作流程的详细介绍:1.会计核算模块操作流程:a.登录U8系统,进入会计核算模块;b.创建会计期间,设定会计日历;c.设置基础数据,包括科目、往来单位、辅助资料等;d.创建凭证,填写凭证信息,包括凭证字号、日期、摘要、金额等;e.添加凭证分录,选择科目、辅助核算项目,并填写金额;f.审核凭证,确认凭证无误后进行审核;g.进行凭证的过账操作,将凭证的数据更新至总账中;h.生成财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等;i.进行月末结账操作,完成会计核算的一期操作。
2.销售管理模块操作流程:a.登录U8系统,进入销售管理模块;b.创建销售订单,填写客户信息、销售产品、数量、价格等;c.审核销售订单,确认订单无误后进行审核;d.出库管理,根据销售订单进行出库操作,更新库存信息;e.创建销售发货单,填写发货信息、物流信息等;f.审核销售发货单,确认发货单无误后进行审核;g.创建销售退货单,填写退货信息、退货数量等;h.审核销售退货单,确认退货单无误后进行审核;i.进行销售结算,生成销售收款单、发票等相关信息。
3.采购管理模块操作流程:a.登录U8系统,进入采购管理模块;b.创建采购订单,填写供应商信息、采购产品、数量、价格等;c.审核采购订单,确认订单无误后进行审核;d.入库管理,根据采购订单进行入库操作,更新库存信息;e.创建采购收货单,填写收货信息、物流信息等;f.审核采购收货单,确认收货单无误后进行审核;g.创建采购退货单,填写退货信息、退货数量等;h.审核采购退货单,确认退货单无误后进行审核;i.进行采购结算,生成采购付款单、发票等相关信息。
4.库存管理模块操作流程:a.登录U8系统,进入库存管理模块;b.创建入库单,填写入库信息、物流信息等;c.审核入库单,确认入库单无误后进行审核;d.创建出库单,填写出库信息、物流信息等;e.审核出库单,确认出库单无误后进行审核;f.进行库存盘点操作,核对库存数据与实际情况;g.进行库存调拨操作,将库存从一个仓库调拨至另一个仓库;h.进行库存报废操作,将无效的库存进行报废处理;i.进行库存预警,对即将缺货或过多的库存进行预警提示。
用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份(建帐流程)一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ER P-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入:Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号(可自行设置位数)——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。
②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码(可自行设置位数)——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称(注意:帐套号不能与已存帐套号重复!)——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型(一经确定不可更改!)——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统(也可在企业门户中基本信息启用系统)三、设置权限1.设置用户明细权限:仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾(或在产品分类节点下级明细权限上打勾)——按确定按钮即可。
系统管理员和账套主管的权限比较(Y代表可以,N代表不可以)主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图:则弹出登陆对话框,如下图:“登录到”栏务必保证是本机的计算机名(在本系统中所有的登录窗口,都必须保证这一点),一般会自动带出,不用作任何修改。
2016用友U8财务软件标准版操作手册目录一、程序安装41.1各个模块流程41.2用友ERP-U8管理软件安装4二、系统管理62.1功能概述62.2.账套管理62.3年度账管理72.4操作员及其权限管理72.5设立统一的安全机制7三、财务基础设置部分7四、财务总账管理84.1总账管理系统与其他系统的主要关系94.2总账管理系统的业务处理流程94.3总账管理系统初始设置104.3.1设置控制参数104.3.2设置基础数据114.3.2.1定义外币及汇率114.3.2.2建立会计科目114.3.2.3设置辅助核算档案124.3.2.4设置凭证类别134.3.2.5设置结算方式134.3.2.6 定义常用凭证及常用摘要134.3.2.7输入期初余额144.4总账管理系统日常业务处理144.4.1凭证管理144.4.1.1填制凭证144.4.1.2审核凭证164.4.1.3 凭证汇总174.4.1.4 凭证记账174.5总账管理系统期末处理184.5.1银行对账184.5.2自动转账194.5.3 对账214.5.4 结账22五、出纳管理225.1出纳签字225.2日记账及资金日报表235.3支票登记簿235.4账簿管理24六、U FO报表管理256.1功能概述254.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系26 6.2 UFO报表管理系统的业务处理流程266.3UFO报表管理系统的基本概念276.5报表制作及处理296.5.1报表定义及报表模板296.5.2报表数据处理316.5.3表页管理及报表输出326.5.4 图表功能32七、薪资管理327.1系统概述327.2薪资管理系统与其他系统的主要关系337.3薪资管理系统的业务处理流程337.4薪资管理系统日常业务处理347.4.1初始设置347.4.2日常处理357.4.3期末处理38八、固定资产管理388.1功能概述388.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系398.3固定资产管理系统的业务处理流程398.4固定资产管理系统日常业务处理408.4.1初始设置408.4.2日常处理418.4.3期末处理43-、程序安装1.1各个模块流程图1-1 模块间的数据关系1.2用友ERP-U8管理软件安装(1) 以系统管理员Administrators 身份注册进入系统,将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中,打开光盘目录,双击Setup应用程序文件,稍候,系统显示提示信息,请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理:点击进入暂估成本处理,选择仓库后确认,然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理:点击进入月末处理界面,全选仓库后确定即可,系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单):根据实际生成上述 单据 ,同类可以合成一张。 6供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成 上 述单据,同类可以合成一张。 7客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上 述 单据,同类可以合成一张。 8 月结:制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
一、 采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) 1整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生 成采 购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商 转账 ,最后月末结账。 2 采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入 库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。 3采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如 果 采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单), 过 滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。 4采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后 确 认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量 和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点 击 增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动, 确认核销的 金额后保存,完成付款。 6 供应商往来转账(不常用,处理特殊情况) 7月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否 全 部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。用友U8操作步骤
